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好順佳集團(tuán)
2024-03-04 09:10:34
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1.納稅人向國稅局的征管部門提出網(wǎng)上申報繳稅去申請,經(jīng)縣(市)區(qū)局審批同意后,臨時聯(lián)合網(wǎng)上申報稅款。
2.納稅人向稅務(wù)機(jī)關(guān)能提供在銀行已經(jīng)開設(shè)專業(yè)的繳稅賬戶,并只要賬戶中有足夠作用于繳稅的資金。
3.納稅人與銀行簽署協(xié)議委托劃款協(xié)議,個人委托銀行劃繳稅款。
4.納稅人借用計算機(jī)和申報納稅怎么制作納稅申報表,并實際網(wǎng)、因特網(wǎng)傳送給稅務(wù)機(jī)關(guān)的計算機(jī)。
5.稅務(wù)機(jī)關(guān)將納稅人的應(yīng)劃繳稅款信息,按照網(wǎng)絡(luò)正在發(fā)送給關(guān)聯(lián)的銀行。由銀行從納稅人的存款賬戶上劃繳稅款,并不打印稅收轉(zhuǎn)賬有帶完稅證。
6.銀行將實際劃繳的稅款信息借用網(wǎng)絡(luò)傳送塌辯給稅務(wù)機(jī)關(guān)的計算機(jī)凳笑。
7.稅務(wù)機(jī)關(guān)收得到納稅人的申報信息和稅款劃繳信息,再打印稅收分類匯總繳款,直接辦理稅款的入庫手續(xù)。
8.納稅人在方便啊的時候到銀行營業(yè)網(wǎng)點去領(lǐng)取稅收網(wǎng)銀轉(zhuǎn)賬完稅證,進(jìn)行會計核算。
依據(jù):《人民共和國企業(yè)所得稅法》
第五十四條
企業(yè)所得稅分月或則分季預(yù)繳。企業(yè)應(yīng)當(dāng)自月份也可以季度終了之日起十五日內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)報送預(yù)繳企業(yè)所得稅納稅申報表,預(yù)繳稅款。
企業(yè)應(yīng)棗衫含當(dāng)自年度終了之日起五個月內(nèi),向稅務(wù)機(jī)關(guān)統(tǒng)一上報年度企業(yè)所得稅納稅申報表,并匯算清繳,一次性結(jié)清應(yīng)繳應(yīng)退稅款。
企業(yè)在報送相關(guān)材料企業(yè)所得稅納稅申報表時,應(yīng)明確的法律規(guī)定附送財務(wù)會計報告和別的或是資料。
一、稅務(wù)局零申報流程
1、直接登錄電子稅務(wù)局,然后點擊報表后面的填寫申報表。
2、直接進(jìn)入到增值稅申報表后,報表里的數(shù)據(jù)都填寫好零,都有點地區(qū)的增值稅申報表也可以不不用什么填就空著。
3、增值稅零申報也就是沒有收入,所以才報表里的數(shù)據(jù)全是零,把報表拉到最下方,對納稅人參與數(shù)字簽名,也可以輸入納稅人密碼,假如是在線申報,就不不需要輸入密碼。
4、輸入密碼之后,檢查日期和報表里的零數(shù)據(jù),核對資料無誤后結(jié)束后再點擊
。
5、再點擊并提交結(jié)束后,小規(guī)模增值稅納稅申報表0申報就申報后成功了了。
二、相關(guān)規(guī)定
依據(jù)我國《稅收征收管理法實施細(xì)則》第三十三條的規(guī)定,納稅人、扣繳義務(wù)人的納稅申報的或代扣代繳、代收代繳稅款報告表的主要內(nèi)容除開:稅種、稅目,應(yīng)納稅項目也可以應(yīng)代扣代繳、代收代繳稅款項目,計稅依據(jù),應(yīng)納稅所得額及標(biāo)準(zhǔn),適用稅率或者單位稅額,應(yīng)退稅項目及稅額、應(yīng)減免稅項目及稅額,應(yīng)納稅額或者應(yīng)代扣代繳、代收代繳稅額,稅款所屬期限、延期繳納稅款、欠稅、滯納金等。
按照上文的解釋,我們可以清楚到就是稅務(wù)申報需要不能違背稅收法則,聽從規(guī)定來繳納稅款,這個可以在網(wǎng)上通過再申報,
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x0a2,如果沒有你是一般納稅人,不要完全沒有資料,可是資產(chǎn)負(fù)債表和利潤表必須填,納稅申報表也要填,只不過在銷項減進(jìn)項后,你本月的納稅額估計是0。假如你是小規(guī)模納稅人,納稅申報表徹底填0,接著網(wǎng)上申報表就行,也是可以申報后。
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x0a3,如果沒有你是第一個月正在正常申報,申報表上本月應(yīng)納稅額和累計稅額都填為0,如不是,則申報表本月應(yīng)納所得稅額為0,累計時間欄上的數(shù)據(jù)為上月的累計時間數(shù)。沒有開通網(wǎng)上申報或正常申報就帶了公章或財務(wù)章派人到國稅大廳正常申報吧,如何填寫好申報表,還也可以順便求教國稅人。
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x0a4,簡單的方法登陸國稅網(wǎng)再點“辦稅服務(wù)廳”中的“申報繳稅”,再“直接進(jìn)入辦稅區(qū)”再輸入輸入你們公司國稅副本上的納稅人識別號,和密碼(密碼是自己設(shè)的,假如不是你剛剛接手,那你的前任會把密碼什么的都處理完畢給你),然后把你們公司就剛剛進(jìn)入到了國稅網(wǎng)了,
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x0a后再,現(xiàn)在你就進(jìn)入到到了國稅內(nèi)用網(wǎng)了,你再點“申報繳稅”—“再次進(jìn)入辦稅區(qū)”都會會出現(xiàn)你要報的稅種,假如是月度是會會出現(xiàn)“增值稅”,季度的話還會有“企業(yè)所得稅”(如果不是你們公司是在地稅交所得稅,則應(yīng)該不會會出現(xiàn)),增值稅0申報挺好辦,再點“增值稅”后面的“我要申報時”接著進(jìn)去填表就行了,要是你們是小規(guī)模的沖突則這樣的表都你不填,真接“需要保存”,然后點宣布申報時就行了,如果沒有你們是一般納稅人,則你要把你們開了多少銷項發(fā)票,收了多少進(jìn)項發(fā)票都填上,但你的是0申報,那要必須保證銷項減進(jìn)項為0就行了,后再再點保存,再正式正常申報就行了。
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x0a如果沒有是企業(yè)所得稅,那我就得拿著你們公司的利潤表照做利潤表上的數(shù)字填過去(操作方法和上面一樣是點“我要申報時”,不過這個是點企業(yè)所得稅后面的。)然后點保存到,再點臨時正常申報,到最后點“扣款”如果是虧或0申報這個可以不用點“扣款”畢竟根本不就不交稅點了劃賬也扣不了款,一般的0申報可以做到“臨時申報時”這一步就行了。別外,如果沒有你們是企業(yè)所得稅審核確定了(如按收入審核確定),則你只需在表中填上你的營業(yè)收入就行了,都不需要填利潤表上的期間費用。然后后面的步驟一樣的。
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